为全面贯彻落实2025年全市审计工作会议精神,将市审计局《关于推进内部审计工作高质量发展十二项措施》的工作落实落细,东丽区审计局充分运用网格化治理机制,对区委机关工委、区红十字会等7家群团组织开展资金风险排查工作。
一是排查目标范围,聚焦小微网格单位。排查工作以规范资金使用流程,强化内控机制,确保资金管理合法合规为目标,紧盯2024年度的基本支出和项目支出,全面提升财务管理水平,保障资金安全高效运行。排查范围立足网格化治理细分要求,“以小微单位大风险”为导向,将资金规模较小,管理链条较短的小微网格单位作为排查重点。
二是排查重点内容,凸显经济安全风险。资金安全排查关注资金的审批和使用、零余额账户管理、公务卡制度履行、银行余额调节表的编制等;资产安全排查关注固定资产取得和减少的账务处理、固定资产盘点、凯时app入口固定资产盘盈盘亏的处理、固定资产残值收入上缴财政等情况;“三重一大”事项排查关注决策议事规则是否建立、决策程序是否合规、决策事项是否落实等。通过精细排查,为闭环管理提供精准靶向。
三是排查结果运用,推动形成闭环管理。充分发挥专兼职内审人员的作用,指导对排查出来的问题进行分析研究,举一反三,查找本单位内控制度的薄弱点,凯时app入口理清是内控制度健全不落实的问题,还是内控制度设计存在缺陷无法执行的问题。提升治理能力,不能仅看表面现象,要完善制度整改措施,通过“排查整改—效果核验—反馈优化”动态机制,凯时app入口确保问题销号、降低风险,最终实现排查工作全流程闭环管理。
下一步,东丽区审计局将持续提升网格化治理机制效能,落实好内部审计高质量发展十二项措施,通过国家审计、内部审计之间的协同联动,实现经济安全治理关口前移、预警风险、堵塞漏洞、纠偏挽损,将审计监督制度优势转化为治理效能。