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凯时app入口中航重机: 内部控制审计报告(2024年中航重机)大信审字[2025]第29000号审计报告内容摘要

  (原标题:内部控制审计报告(2024年中航重机)-大信审字[2025]第29-00002号审计报告)

  中航重机股份有限公司内控审计报告由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具,报告编号为大信审字2025第29-00002号。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了中航重机2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  审计结果显示,中航重机股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。非财务报告内部控制未发现重大缺陷。报告签署日期为2025年3月28日。

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